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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5602 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente serviço de manuteção nas câmeras de videomonitoramento, Atendimento técnico/instalação com veículo pesado. 2.518,14 2.518,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 Referente serviço de manuteção nas câmeras de videomonitoramento, Atendimento técnico/instalação com veículo pesado. 2.518,14
21/08/2023 Referente serviço de manuteção nas câmeras de videomonitoramento, Atendimento técnico/instalação com veículo pesado. 2.518,14
21/08/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5602/2023, COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI 75,54
29/09/2023 Pagamento de Empenho 5602/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.442,60
TOTAL 2.518,14 2.518,14 2.518,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/08/2023 75,54 Lançada
TOTAL   75,54