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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 564 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Farinha de milho 6,19 24,76
4.00 Farinha de trigo 5kg 28,90 115,60
4.00 Açúcar cristal 5KG 22,90 91,60
4.00 Arroz Tipo 1 5kg 24,86 99,44
4.00 Óleo de soja 900ml 8,99 35,96
4.00 Sal moído 1,99 7,96
4.00 Café 200mg 12,60 50,40
4.00 Leite em pó integral 400g 17,49 69,96
3.00 Biscoito Água e Sal 320g 10,80 32,40
2.00 Biscoito Isabela leite Finalidade: Ref produtos para cesta básica de beneficio eventual para Naiane Quaresma e Sara de Souza Nascimento 9,45 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 Farinha de milho Farinha de trigo 5kg Açúcar cristal 5KG Arroz Tipo 1 5kg Óleo de soja 900ml Sal moído Café 200mg Leite em pó integral 400g Biscoito Água e Sal 320g Biscoito Isabela leite Finalidade: Ref produtos para cesta básica de beneficio eventual para Naiane Quaresma e Sara de Souza Nascimento 546,98
30/01/2023 Conforme DANFE Nº e/405; 546,98
02/02/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000332 PAGTO. REF. EMPENHO 564/2023 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 546,98
TOTAL 546,98 546,98 546,98
SALDO A PAGAR 0,00