| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5936 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 08/2023 | 261,54 | 261,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 08/2023 | 261,54 | ||
| 29/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/663274; | 261,54 | ||
| 29/08/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5936/2023, COPREL | 3,13 | ||
| 11/09/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000364 PAGTO. REF. EMPENHO 5936/2023 COPREL - 17 | 258,41 | ||
| TOTAL | 261,54 | 261,54 | 261,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/08/2023 | 3,13 | Lançada | |
| TOTAL | 3,13 |