| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 597 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reservatório de água 10.000 L Finalidade: Ref. a reservatório de água para utilização no parque de eventos. | 6.190,00 | 6.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Reservatório de água 10.000 L Finalidade: Ref. a reservatório de água para utilização no parque de eventos. | 6.190,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/044931398; | 6.190,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 597/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000327 | 6.190,00 | ||
| TOTAL | 6.190,00 | 6.190,00 | 6.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||