Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2023 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços - Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref a conserto alternador da carregadeira |
1.340,00 |
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| 30/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4729; |
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1.340,00 |
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| 30/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4729; |
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1.340,00 |
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| 30/08/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5984/2023, AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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40,20 |
| 30/08/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5984/2023, 179 - AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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39,26 |
| 30/08/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 5984/2023 |
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-40,20 |
| 30/08/2023 |
estornado por Retenção com alicota indevida |
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-1.340,00 |
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| 31/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4729; |
|
1.340,00 |
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| 31/08/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5984/2023, 179 - AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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39,26 |
| 31/08/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 5984/2023 |
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-39,26 |
| 31/08/2023 |
estornado por Retenção com alicota indevida |
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-1.340,00 |
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| 06/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5984/2023 - REF. AGOSTO/2023
AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 |
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1.300,74 |
| TOTAL |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |