Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6049 |
Data de lançamento: |
05/09/2023 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/ REF MÊS DE AGOSTO |
588,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/ REF MÊS DE AGOSTO |
588,00 |
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05/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023399; |
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588,00 |
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12/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6049/2023
SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 |
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588,00 |
TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.