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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 613 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TNT 5,90 35,40
12.00 EVA liso 3,25 39,00
20.00 Papel dupla face 1,90 38,00
12.00 Cartolina - cores 1,30 15,60
4.00 Cartolina - branca 1,20 4,80
3.00 Massa de modelar 8,50 25,50
2.00 Lápis colorido grande 12 cores 21,50 43,00
2.00 Giz de cera 12 cores gizão em bastão 6,65 13,30
2.00 Canetinha hidrografica 13,70 27,40
3.00 Balão regina n7 13,90 41,70
4.00 Cola colorida Finalidade: Ref material para expediente da sms, para campanhas da sms e para trabalho da psicologa com seus pacientes. 2,60 10,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 TNT EVA liso Papel dupla face Cartolina - cores Cartolina - branca Massa de modelar Lápis colorido grande 12 cores Giz de cera 12 cores gizão em bastão Canetinha hidrografica Balão regina n7 Cola colorida Finalidade: Ref material para expediente da sms, para campanhas da sms e para trabalho da psicologa com seus pacientes. 294,10
31/01/2023 Conforme DANFE Nº e/1518; 294,10
02/02/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000623 PAGTO. REF. EMPENHO 613/2023 LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 294,10
TOTAL 294,10 294,10 294,10
SALDO A PAGAR 0,00