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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6200 Data de lançamento: 14/09/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Lona de freio 25,00 100,00
30.00 Rebite alumínio 10X14 maciço 0,80 24,00
2.00 MOLA 565,00 1.130,00
1.00 Pino centro frezado 45,00 45,00
2.00 Bucha mola traseira 80,00 160,00
2.00 Parafuso 16x110 40,00 80,00
2.00 Porca auto-travante 16mm Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 4,50 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2023 Lona de freio Rebite alumínio 10X14 maciço MOLA Pino centro frezado Bucha mola traseira Parafuso 16x110 Porca auto-travante 16mm Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 1.548,00
14/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/269; 1.548,00
05/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6200/2023 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 1.548,00
TOTAL 1.548,00 1.548,00 1.548,00
SALDO A PAGAR 0,00