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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6232 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 12V, 100 AMPERES - Amortecedor dianteiro Finalidade: Ref. a peça para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 853,00 853,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 BATERIA 12V, 100 AMPERES - Amortecedor dianteiro Finalidade: Ref. a peça para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 853,00
18/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/360; 853,00
21/09/2023 Empenhado indevidamente. -853,00
21/09/2023 Empenhado indevidamente -853,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00