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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6260 Data de lançamento: 19/09/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Induzido - Induzido 585,00 585,00
1.00 Porta Escova 150,00 150,00
1.00 Kit bucha motor de partida 65,00 65,00
2.00 Lâmpada H7 Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2023 Induzido - Induzido Porta Escova Kit bucha motor de partida Lâmpada H7 Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 900,00
19/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/363; 900,00
03/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6260/2023 DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA - 11413 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00