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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6644 Data de lançamento: 27/09/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Bucha METALIZADA 21,00 84,00
1.00 Parafuso 11,00 11,00
1.00 PORCA PRESSÃO 3,00 3,00
1.00 Porca Finalidade: REF PEÇAS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO IWO 7705 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2023 Bucha METALIZADA Parafuso PORCA PRESSÃO Porca Finalidade: REF PEÇAS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO IWO 7705 100,00
27/09/2023 Conforme DANFE Nº 001/10265; 100,00
03/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6644/2023 BAO AUTO PECAS LTDA - 10646 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00