Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6672 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: Ref. a conserto em veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizado na secretaria. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2023 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: Ref. a conserto em veículo VAN SPRINTER IYB5451 utilizado na secretaria. |
55,00 |
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28/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/526; |
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55,00 |
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28/09/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6672/2023, HILARIO JOSE GATTO |
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2,07 |
05/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6672/2023
HILARIO JOSE GATTO - 2784 |
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52,93 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
28/09/2023 |
2,07 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,07 |
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