| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EUCLECIO LUIZ ECKERT |
| Número do empenho: | 6799 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | Almoço Finalidade: Ref viagens a serviço da sms, nos dias 30/09; 30/09; 27/09 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Café Almoço Finalidade: Ref viagens a serviço da sms, nos dias 30/09; 30/09; 27/09 | 85,00 | ||
| 06/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/56380; 4/56386; 1/42728; | 85,00 | ||
| 16/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2023 EUCLECIO LUIZ ECKERT - 145 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||