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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6801 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref mão de obra para troca de peças de veículo, teste de raster, limpeza de bicos injetores da sms VOYAGE IXH 3923 860,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref mão de obra para troca de peças de veículo, teste de raster, limpeza de bicos injetores da sms VOYAGE IXH 3923 860,00
06/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/814; 860,00
16/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2023 NEODI CAMILOTTI - 13014 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00