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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6804 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Correia do ventilador 80,00 80,00
1.00 Correia alternador 90,00 90,00
1.00 CABO VELA - CABO VELA 268,00 268,00
4.00 Velas de ignição 29,50 118,00
4.00 Peneira para Bico injetor 5,00 20,00
8.00 Anel bicos injetores 2,00 16,00
1.00 Bomba ignição 350,00 350,00
1.00 Bomba combustível flex 378,00 378,00
1.00 Descarbonizante para injeção eletrônica Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms Voyage IXH 3923 16,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 Correia do ventilador Correia alternador CABO VELA - CABO VELA Velas de ignição Peneira para Bico injetor Anel bicos injetores Bomba ignição Bomba combustível flex Descarbonizante para injeção eletrônica Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms Voyage IXH 3923 1.336,00
06/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/781; 1.336,00
16/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6804/2023 NEODI CAMILOTTI - 13014 1.336,00
TOTAL 1.336,00 1.336,00 1.336,00
SALDO A PAGAR 0,00