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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6910 Data de lançamento: 17/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lata de 18L de impermeabilizante de concreto (hidroasfalto) Vedacit 449,90 899,80
1.00 Pistola para aplicacção de PU Finalidade: Ref. a material para consertos na escola. 33,99 33,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2023 Lata de 18L de impermeabilizante de concreto (hidroasfalto) Vedacit Pistola para aplicacção de PU Finalidade: Ref. a material para consertos na escola. 933,79
17/10/2023 Conforme DANFE Nº 2/58653; 933,79
17/10/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6910/2023, LOJAS QUERO QUERO SA 11,21
23/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6910/2023 LOJAS QUERO QUERO SA - 4583 922,58
TOTAL 933,79 933,79 933,79
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 17/10/2023 11,21 Lançada
TOTAL   11,21