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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6976 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Açúcar cristal 5KG 23,51 47,02
6.00 Café solúvel de 200g 19,89 119,34
6.00 Caixa de chá com 10 saquinhos no sabor de camomila. Embalagem: caixa com 10 sachês, data de fabricação e prazo de validade. Deve estar livre de umidade Finalidade: Ref material de consumo para sms. 4,23 25,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 Açúcar cristal 5KG Café solúvel de 200g Caixa de chá com 10 saquinhos no sabor de camomila. Embalagem: caixa com 10 sachês, data de fabricação e prazo de validade. Deve estar livre de umidade Finalidade: Ref material de consumo para sms. 191,74
18/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/502; 191,74
20/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6976/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 191,74
TOTAL 191,74 191,74 191,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.