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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6985 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Saude na Escola
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Papel crepon 1,95 31,20
10.00 Caixa tinta guache 5,70 57,00
25.00 Rolo de contact 7,50 187,50
10.00 caixa de massinha de modelar com 6 cores 3,45 34,50
12.00 Caneta marca texto 2,10 25,20
2.00 SACO TRANSPARENTE 17,00 34,00
95.00 Embalagem para presente 2,00 190,00
120.00 Embalagem para presente 1,80 216,00
60.00 Pilha alcalina pequena Finalidade: Ref material para o programa PSE 1,75 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 Papel crepon Caixa tinta guache Rolo de contact caixa de massinha de modelar com 6 cores Caneta marca texto SACO TRANSPARENTE Embalagem para presente Embalagem para presente Pilha alcalina pequena Finalidade: Ref material para o programa PSE 880,40
18/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/1854; 1/1855; 880,40
20/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6985/2023 LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 880,40
TOTAL 880,40 880,40 880,40
SALDO A PAGAR 0,00