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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA PESADA SANTO EXPEDITO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7059 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 REBITE 10X12 MA 0,60 19,20
1.00 Descarbonizante e limpa tbi spray 300ml 45,00 45,00
1.00 Diafragma 7 36,00 36,00
2.00 Coxim caixa câmbio 845,00 1.690,00
1.00 FILTRO P/ MOTOR ELETRONICO 310,00 310,00
1.00 JG LONA DE FREIO Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 298,00 298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 REBITE 10X12 MA Descarbonizante e limpa tbi spray 300ml Diafragma 7 Coxim caixa câmbio FILTRO P/ MOTOR ELETRONICO JG LONA DE FREIO Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 2.398,20
23/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/295; 2.398,20
07/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7059/2023 MECANICA PESADA SANTO EXPEDITO LTDA - 13917 2.398,20
TOTAL 2.398,20 2.398,20 2.398,20
SALDO A PAGAR 0,00