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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7130 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023. 2.723,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023. 2.723,90
25/10/2023 Ref. folha mes de Outubro de 2023. 2.723,90
27/10/2023 Pagamento de Empenho 7130/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,90
17/11/2023 ajuste de rv -2.723,90
17/11/2023 ajuste de rv -2.723,90
17/11/2023 ajuste de rv -2.723,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00