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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7319 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mola mestre dianteira 840,00 840,00
1.00 Algema mola 530,00 530,00
2.00 PINO MOLA 75,00 150,00
1.00 Pino centro Finalidade: Ref a peças para manutenção Caminhão mercedes bens placa IVM 0195 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 Mola mestre dianteira Algema mola PINO MOLA Pino centro Finalidade: Ref a peças para manutenção Caminhão mercedes bens placa IVM 0195 1.560,00
25/10/2023 Conforme DANFE Nº 890/49668676; 1.560,00
07/11/2023 Pagamento de Empenho 7319/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00