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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7355 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de sonorização Finalidade: Ref serviço de sonorização divulgando ao dia D da campanha de prevenção ao câncer de mama e da Multivacinação da sms. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 Serviços de sonorização Finalidade: Ref serviço de sonorização divulgando ao dia D da campanha de prevenção ao câncer de mama e da Multivacinação da sms. 200,00
25/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/4; 200,00
30/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7355/2023 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00