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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7357 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Prego 19x36, pacote de 1 kg. 26,86 53,72
3.00 Cabo para energia pp, cabo fio elétrico para iluminação da praça da igreja, rolo de 100 m, espessura 2x1,5. 491,05 1.473,15
3.00 Cabo para energia pp, cabo fio elétrico para iluminação da praça da igreja, rolo de 100 m, espessura 2x2,5. Finalidade: Ref. a materiais para uso em decorações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 659,35 1.978,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 Prego 19x36, pacote de 1 kg. Cabo para energia pp, cabo fio elétrico para iluminação da praça da igreja, rolo de 100 m, espessura 2x1,5. Cabo para energia pp, cabo fio elétrico para iluminação da praça da igreja, rolo de 100 m, espessura 2x2,5. Finalidade: Ref. a materiais para uso em decorações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 3.504,92
25/10/2023 Conforme DANFE Nº 890/049611172; 3.504,92
06/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7357/2023 GUILHERME MARION ME MATRIZ - 10336 3.504,92
TOTAL 3.504,92 3.504,92 3.504,92
SALDO A PAGAR 0,00