| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 7424 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950300 e 9950385,competência 10/2023 | 3.540,01 | 3.540,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consm. 9950300 e 9950385,competência 10/2023 | 3.540,01 | ||
| 27/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/779180; 0/813421; | 3.540,01 | ||
| 27/10/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7424/2023, COPREL | 42,46 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7424/2023 COPREL - 17 | 3.497,55 | ||
| TOTAL | 3.540,01 | 3.540,01 | 3.540,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/10/2023 | 42,46 | Lançada | |
| TOTAL | 42,46 |