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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAMILA YORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7445 Data de lançamento: 30/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 Chuchu 6,01 192,32
84.00 Couve-flor 7,24 608,16
132.00 Feijão 10,29 1.358,28
200.00 Laranja 4,17 834,00
100.00 Mandioca descascada congelada 10,66 1.066,00
60.00 Repolho Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 4,58 274,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2023 Chuchu Couve-flor Feijão Laranja Mandioca descascada congelada Repolho Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 4.333,56
01/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 209/462038; 4.333,56
01/11/2023 Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7445/2023, 12335 - CAMILA YORA 65,00
07/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7445/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 CAMILA YORA - 12335 4.268,56
TOTAL 4.333,56 4.333,56 4.333,56
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/11/2023 65,00 Lançada
TOTAL   65,00