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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7492 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha pagamento 1/3 de ferias Ref. Folha Exoneração 31/10/2023. 356,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 Folha pagamento 1/3 de ferias Ref. Folha Exoneração 31/10/2023. 356,67
31/10/2023 Ref. folha Exoneração 31/10/2023. 356,67
01/11/2023 Pagamento de Empenho 7492/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 356,67
TOTAL 356,67 356,67 356,67
SALDO A PAGAR 0,00