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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 752 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref. Pagamento Folha mes de Ref. Folha Exoneração 01/02/2023. 563,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 Ref. Pagamento Folha mes de Ref. Folha Exoneração 01/02/2023. 563,00
02/02/2023 Ref. folha Exoneração 01/02/2023, Sirlei de Aguiar Pereira. 563,00
03/02/2023 Pagamento de Empenho 752/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 563,00
TOTAL 563,00 563,00 563,00
SALDO A PAGAR 0,00