| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
| Número do empenho: | 7540 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento da mensalidade novembro 2023 | 599,70 | 599,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Referente pagamento da mensalidade novembro 2023 | 599,70 | ||
| 07/11/2023 | Referente pagamento da mensalidade novembro 2023 | 599,70 | ||
| 08/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2023 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 573 | 599,70 | ||
| TOTAL | 599,70 | 599,70 | 599,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||