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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 755 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Cabo PP 3X1,5mm 9,75 975,00
10.00 Lâmpada super led 50W 45,00 450,00
15.00 Tomada 2pontos 7,20 108,00
8.00 Relé 99,50 796,00
10.00 Lâmpada super led 20W 21,00 210,00
4.00 Tomada monopolar 30A 20,50 82,00
2.00 Disjuntor 3X50 Finalidade: Ref. a materiais elétricos trocados no parque. 88,00 176,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 Cabo PP 3X1,5mm Lâmpada super led 50W Tomada 2pontos Relé Lâmpada super led 20W Tomada monopolar 30A Disjuntor 3X50 Finalidade: Ref. a materiais elétricos trocados no parque. 2.797,00
02/02/2023 Conforme DANFE Nº 890/045025567; 2.797,00
02/02/2023 Pagamento de Empenho 755/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.797,00
TOTAL 2.797,00 2.797,00 2.797,00
SALDO A PAGAR 0,00