| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 7625 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU P CAMINHÃO CARGO 2428 IQC 5661 | 75,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU P CAMINHÃO CARGO 2428 IQC 5661 | 225,00 | ||
| 13/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/578; | 225,00 | ||
| 13/11/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7625/2023, HILARIO JOSE GATTO | 8,48 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 7625/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,52 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/11/2023 | 8,48 | Lançada | |
| TOTAL | 8,48 |