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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7722 Data de lançamento: 20/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 papel ECG 80x30 12,00 240,00
2.00 Capa de colchão piramidal 80,00 160,00
2.00 Colçhão anti-escaras 165,00 330,00
6.00 Capa para colchão/ lençol ortopédico Finalidade: Ref insumos e material para uso na UBS. 50,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2023 papel ECG 80x30 Capa de colchão piramidal Colçhão anti-escaras Capa para colchão/ lençol ortopédico Finalidade: Ref insumos e material para uso na UBS. 1.030,00
20/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/14851; 1.030,00
06/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7722/2023 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 1.030,00
TOTAL 1.030,00 1.030,00 1.030,00
SALDO A PAGAR 0,00