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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAMILA DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7757 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café Finalidade: Ref despesa de alimentação em viagem a serviço da sms para acompanhar paciente ao HC em PF dia 17/11 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 Café Finalidade: Ref despesa de alimentação em viagem a serviço da sms para acompanhar paciente ao HC em PF dia 17/11 15,00
21/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/12495; 15,00
22/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2023 CAMILA DENDENA - 12953 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00