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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7811 Data de lançamento: 22/11/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha 1/3 de Ferias Ref. Folha Exoneração 20/11/2023. 1.141,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2023 Folha 1/3 de Ferias Ref. Folha Exoneração 20/11/2023. 1.141,33
22/11/2023 Ref. folha Exoneração Gilberto 20/11/2023 1.141,33
23/11/2023 Pagamento de Empenho 7811/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.141,33
TOTAL 1.141,33 1.141,33 1.141,33
SALDO A PAGAR 0,00