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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7819 Data de lançamento: 22/11/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Pagamento folha mes de Ref. Folha Exoneração 22/11/2023. 2.510,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2023 Pagamento folha mes de Ref. Folha Exoneração 22/11/2023. 2.510,42
22/11/2023 Ref. folha de pagamanto Exoneração Luca Dantas Leão de Matos 22/11/2023 2.510,42
23/11/2023 Pagamento de Empenho 7819/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.510,42
TOTAL 2.510,42 2.510,42 2.510,42
SALDO A PAGAR 0,00