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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 782 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro óleo motor 40,00 40,00
4.00 oleo gt oil 5w30 50,00 200,00
1.00 Aroela de vedação 14 mm 2,00 2,00
1.00 filtro de ar motor Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo VOYAGE IXH 3923 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 Filtro óleo motor oleo gt oil 5w30 Aroela de vedação 14 mm filtro de ar motor Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo VOYAGE IXH 3923 307,00
02/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/1387; 307,00
03/02/2023 Pagamento de Empenho 782/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 307,00
TOTAL 307,00 307,00 307,00
SALDO A PAGAR 0,00