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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 789 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Pilha alcalina pequena 6,99 41,94
5.00 Pilha Panasonic - grande 8,59 42,95
5.00 Pilha Panasonic - média Finalidade: Ref material de expediente da sms. 8,96 44,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 Pilha alcalina pequena Pilha Panasonic - grande Pilha Panasonic - média Finalidade: Ref material de expediente da sms. 129,69
02/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/408; 129,69
03/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2023 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 129,69
TOTAL 129,69 129,69 129,69
SALDO A PAGAR 0,00