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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8138 Data de lançamento: 24/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Kit embreagem 3.980,00 3.980,00
1.00 Cilindro embriagem 586,00 586,00
1.00 Cilindro auxiliar da embreagem 519,60 519,60
2.00 Líquido de freio 57,00 114,00
2.00 Cruzeta cardã 229,00 458,00
1.00 Jogo de lona de freio Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 231,00 231,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2023 Kit embreagem Cilindro embriagem Cilindro auxiliar da embreagem Líquido de freio Cruzeta cardã Jogo de lona de freio Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. 5.888,60
24/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/001465; 5.888,60
06/12/2023 Pagamento de Empenho 8138/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.888,60
TOTAL 5.888,60 5.888,60 5.888,60
SALDO A PAGAR 0,00