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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8143 Data de lançamento: 24/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Braço limpador esquerdo 126,00 126,00
1.00 Braço limpador direito 133,00 133,00
1.00 Motor limpador parabrisa 360,00 360,00
1.00 Lâmpada H7 Finalidade: Ref. a peças para veículo DOBLO IVX4159 utilizado na secretaria. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2023 Braço limpador esquerdo Braço limpador direito Motor limpador parabrisa Lâmpada H7 Finalidade: Ref. a peças para veículo DOBLO IVX4159 utilizado na secretaria. 669,00
24/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/389; 669,00
05/12/2023 Pagamento de Empenho 8143/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 669,00
TOTAL 669,00 669,00 669,00
SALDO A PAGAR 0,00