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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8229 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Referente a 1,5 diárias para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 06 e 07 de dezembro, participar do Curso sobre Procedimentos para o Encerramento Contábil do Exercício 2023, foco poder Legislativo, conf portaria de viagem nº180/2023. 301,45 452,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 Referente a 1,5 diárias para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 06 e 07 de dezembro, participar do Curso sobre Procedimentos para o Encerramento Contábil do Exercício 2023, foco poder Legislativo, conf portaria de viagem nº180/2023. 452,18
28/11/2023 Referente a 1,5 diárias para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 06 e 07 de dezembro, participar do Curso sobre Procedimentos para o Encerramento Contábil do Exercício 2023, foco poder Legislativo, conf portaria de viagem nº180/2023. 452,18
05/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2023 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333 452,18
TOTAL 452,18 452,18 452,18
SALDO A PAGAR 0,00