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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8245 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da EMEI, unid consum. 9950384,competência 11/2023 418,51 418,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 Referente consumo de energia elétrica da EMEI, unid consum. 9950384,competência 11/2023 418,51
29/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/822342; 418,51
29/11/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8245/2023, COPREL 5,02
11/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8245/2023 COPREL - 17 413,49
TOTAL 418,51 418,51 418,51
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/11/2023 5,02 Lançada
TOTAL   5,02