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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8260 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Suporte gabine caminhão FORD 14000 224,00 448,00
1.00 Jogo de calços da cabine 530,00 530,00
1.00 Mola traseira 640,00 640,00
1.00 separador de Mola 390,00 390,00
2.00 PINO MOLA Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 Suporte gabine caminhão FORD 14000 Jogo de calços da cabine Mola traseira separador de Mola PINO MOLA Finalidade: REF MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FORD CARGO 2.088,00
29/11/2023 Conforme DANFE Nº 890/50259219; 2.088,00
15/12/2023 Pagamento de Empenho 8260/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.088,00
TOTAL 2.088,00 2.088,00 2.088,00
SALDO A PAGAR 0,00