| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 8267 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,cod consumidora 9950386,competencia 11/23 | 18,13 | 18,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Referente consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,cod consumidora 9950386,competencia 11/23 | 18,13 | ||
| 29/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/823231; | 18,13 | ||
| 29/11/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8267/2023, COPREL | 0,20 | ||
| 11/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8267/2023 COPREL - 17 | 17,93 | ||
| TOTAL | 18,13 | 18,13 | 18,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/11/2023 | 0,20 | Lançada | |
| TOTAL | 0,20 |