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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8296 Data de lançamento: 01/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Férias me de dezembro de 2023. 2.395,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Férias me de dezembro de 2023. 2.395,50
01/12/2023 Ref. folha de pagamento ferias mes de dezembro 2023. 2.395,50
04/12/2023 Pagamento de Empenho 8296/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.395,50
TOTAL 2.395,50 2.395,50 2.395,50
SALDO A PAGAR 0,00