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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8315 Data de lançamento: 01/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de sonorização Finalidade: Ref serviço de sonorização para divulgação da campanha de coleta de PSA dia D na unidade de Saúde 213,39 213,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2023 Serviços de sonorização Finalidade: Ref serviço de sonorização para divulgação da campanha de coleta de PSA dia D na unidade de Saúde 213,39
01/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/14; 213,39
15/12/2023 Pagamento de Empenho 8315/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 213,39
TOTAL 213,39 213,39 213,39
SALDO A PAGAR 0,00