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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 843 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mekal DC 300 5L 95,00 95,00
1.00 ÁLCOOL 70 % LIQUIDO - 5l 75,00 75,00
3.00 AROMATIZADOR LÍQUIDO 17,50 52,50
1.00 PAPEL TOALHA 20 X 200 M - bobina Finalidade: Ref material de limpeza para sms. 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 Mekal DC 300 5L ÁLCOOL 70 % LIQUIDO - 5l AROMATIZADOR LÍQUIDO PAPEL TOALHA 20 X 200 M - bobina Finalidade: Ref material de limpeza para sms. 387,50
07/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/21970; 387,50
07/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 843/2023 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 387,50
TOTAL 387,50 387,50 387,50
SALDO A PAGAR 0,00