| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL 84780657091 |
| Número do empenho: | 8512 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Alternador Finalidade: Ref peça conserto veículo DUCATO IZJ 7G45 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Alternador Finalidade: Ref peça conserto veículo DUCATO IZJ 7G45 | 3.590,00 | ||
| 07/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050418175; | 3.590,00 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 8512/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.590,00 | ||
| TOTAL | 3.590,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||