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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8538 Data de lançamento: 11/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Açúcar cristal 5KG 23,30 139,80
20.50 Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg 5,09 104,36
14.00 Batata branca kg 7,20 100,80
2.00 Beteraba 8,07 16,14
5.00 Bolacha salgada tipo cream cracker 400gr 9,40 47,00
4.00 Bolacha tipo leite 400gr 10,13 40,52
4.00 Bolacha Maria 400gr 9,88 39,52
2.00 Cenoura 7,90 15,80
2.00 Chá de endro com 10 sachês 4,75 9,50
2.00 Chá de hortelã caixa 10 saches 4,25 8,50
16.51 Maçã Gala 10,42 171,99
0.09 Mamão Formosa 11,83 1,04
12.00 Manga 7,86 94,32
12.00 Melão 10,37 124,44
3.00 Ovos vermelhos duzia 9,40 28,20
2.00 Pepino 6,16 12,32
3.00 Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 8,86 26,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2023 Açúcar cristal 5KG Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg Batata branca kg Beteraba Bolacha salgada tipo cream cracker 400gr Bolacha tipo leite 400gr Bolacha Maria 400gr Cenoura Chá de endro com 10 sachês Chá de hortelã caixa 10 saches Maçã Gala Mamão Formosa Manga Melão Ovos vermelhos duzia Pepino Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 980,83
11/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/526; 980,83
18/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8538/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 980,83
TOTAL 980,83 980,83 980,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.