Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8579 |
Data de lançamento: |
13/12/2023 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 14
Finalidade: Ref. a consertos em veículo DOBLO IVX 4159 utilizado na secretaria. |
24,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2023 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 14
Finalidade: Ref. a consertos em veículo DOBLO IVX 4159 utilizado na secretaria. |
48,00 |
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13/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/610; |
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48,00 |
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13/12/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8579/2023, HILARIO JOSE GATTO |
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1,80 |
20/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2023
HILARIO JOSE GATTO - 2784 |
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46,20 |
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
13/12/2023 |
1,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,80 |
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