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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8593 Data de lançamento: 13/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.18 Cenoura 7,90 17,21
2.00 Café solúvel 200gr 19,61 39,22
10.00 Carne bovina moída de 2ª 30,19 301,90
12.00 Carne de frango (coxa e sobre coxa) 11,18 134,16
2.00 Chá de camomila caixa 10 saches 4,45 8,90
2.00 Chá de erva doce caixa 10 saches 4,51 9,02
2.00 Farinha de trigo especial 5 kg 20,44 40,88
8.00 Fermento químico em pó 100g 4,62 36,97
36.00 LEITE INTEGRAL 5,29 190,44
4.65 Mamão Formosa 11,83 54,97
6.00 Manga 7,86 47,16
6.00 Melão 10,37 62,22
2.00 Ovos vermelhos duzia 9,40 18,80
2.00 Pepino 6,16 12,32
12.00 Suco embalagem tetrapack 7,60 91,20
0.50 Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 8,86 4,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2023 Cenoura Café solúvel 200gr Carne bovina moída de 2ª Carne de frango (coxa e sobre coxa) Chá de camomila caixa 10 saches Chá de erva doce caixa 10 saches Farinha de trigo especial 5 kg Fermento químico em pó 100g LEITE INTEGRAL Mamão Formosa Manga Melão Ovos vermelhos duzia Pepino Suco embalagem tetrapack Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 1.069,80
13/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/530; 1.069,80
15/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8593/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 1.069,80
TOTAL 1.069,80 1.069,80 1.069,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.