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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8601 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria 450,00 450,00
1.00 Jogo de velas - Jogo de velas 150,00 150,00
1.00 Jogo cabo de vela 330,00 330,00
1.00 Sensor Catalisador Finalidade: Ref. a peças para veículo DOBLO IVX 4159 utilizado na secretaria. 275,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 Bateria Jogo de velas - Jogo de velas Jogo cabo de vela Sensor Catalisador Finalidade: Ref. a peças para veículo DOBLO IVX 4159 utilizado na secretaria. 1.205,00
14/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/050447128; 1.205,00
21/12/2023 Pagamento de Empenho 8601/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.205,00
TOTAL 1.205,00 1.205,00 1.205,00
SALDO A PAGAR 0,00